ProLoc:Opérations sur les factures : Différence entre versions
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: '''</span>Sélectionner la facture à annuler | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: '''</span>Sélectionner la facture à annuler. |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cliquer sur le bouton Annuler cette facture ou ce crédit. | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cliquer sur le bouton Annuler cette facture ou ce crédit. | ||
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| colspan="2" | Après avoir cliqué sur «[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter», la fenêtre suivante s'ouvre. | | colspan="2" | Après avoir cliqué sur «[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter», la fenêtre suivante s'ouvre. | ||
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− | | width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' | + | | width="50%" | |
− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Une fois la facture sélectionnée, cliquer sur Attribuer le montant maximum pour la ligne | + | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de sélectionner les factures et les crédits à encaisser. |
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+ | Puisque l'on crée l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement | ||
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+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Une fois la facture sélectionnée, cliquer sur «[[Image:Annuler une facture007.png]] Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée». | ||
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− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' | + | | |
− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>''' | + | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Indique le montant total de l'encaissement. |
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+ | Après avoir effectué les opérations en<span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' A'''</span><span style="color: rgb(255, 102, 0);" /> et en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>''', le montant de l'encaissement sera à zéro (0 $) | ||
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+ | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>'''Permet de sélectionner le mode de paiement du remboursement. | ||
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+ | '''Attention : '''si vous avez le module d'intégration comptable, il y a généralement deux modes de paiement de type chèque. Un pour annuler un paiement (chèque NSF) et un pour rembourser un paiement tout en émettant un chèque. | ||
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| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>''' Confirmer l'ajout pour générer l'encaissement. | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>''' Confirmer l'ajout pour générer l'encaissement. | ||
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− | Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle. | + | Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle.Pour plus de détail sur la création d'une facture, [[Under construction: Facturation|cliquer ici.]]<br> |
== Annuler, remplacer et rembourser une facture == | == Annuler, remplacer et rembourser une facture == | ||
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=== Utiliser l'acompte client pour payer une facture. === | === Utiliser l'acompte client pour payer une facture. === | ||
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| Pour payer une facture avec l'argent cumulée dans l'acompte d'un client, il suffit de créer un encaissement pour la facture et de saisir le montant dans la ligne Acompte client accumulé. L'encaissement sera donc à zéro. | | Pour payer une facture avec l'argent cumulée dans l'acompte d'un client, il suffit de créer un encaissement pour la facture et de saisir le montant dans la ligne Acompte client accumulé. L'encaissement sera donc à zéro. | ||
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Version du 26 mai 2014 à 08:03
Sommaire
Annuler, remplacer une facture
Lorsque la facture n'est pas encore encaissé.
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
Aller dans le menu Facturation, Factures | |
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A: Sélectionner la facture à annuler. | B: Cliquer sur le bouton Annuler cette facture ou ce crédit. |
Un crédit du même montant que la facture sera alors créé. Il suffit de confirmer la modification. |
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Il faut ensuite procéder à l’encaissement à zéro (0 $) de la facture d’origine et du crédit.
À partir du crédit créé, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter». |
Pour remplacer la facture, il suffit d'en générer une nouvelle.Pour plus de détail sur la création d'une facture, cliquer ici.
Annuler, remplacer et rembourser une facture
Lorsque la facture est déjà encaissée
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
Aller dans le menu Facturation, Factures | |
|
| |
A: Sélectionner la facture à annuler | B: Cliquer sur Annuler cette facture ou ce crédit. |
Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.
- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement.
- Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement.
- Il est aussi possible de garder un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détails sur l'acompte du client cliquer ici.
Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet Encaissements/Remboursements, cliquer sur le bouton Ajouter. |
Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiement Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx.
Annuler un encaissement (chèque NSF)
Ceci créera une transaction inverse du même montant que l'encaissement. |
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Le solde de la facture sera revenu au même montant qu’avant l’encaissement |
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Acompte client
Transférer un crédit dans l'acompte du client.
Utiliser l'acompte client pour payer une facture.
Nom du document : ProLoc:Opérations sur les factures