ProLoc:Opérations sur les factures : Différence entre versions
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| colspan="2" | Dans la gestion des factures, il faut aller dans l'onglet «Factures». | | colspan="2" | Dans la gestion des factures, il faut aller dans l'onglet «Factures». | ||
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: '''</span>Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler. |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il faut ensuite cliquer sur le bouton «[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit». |
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de sélectionner les factures et les crédits à encaisser. | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de sélectionner les factures et les crédits à encaisser. | ||
− | Puisque l'on crée l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement | + | Puisque l'on crée l'encaissement à partir du crédit, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Il faut donc sélectionner la facture pour l'ajouter à l'encaissement. |
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Indique le montant total de l'encaissement. | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Indique le montant total de l'encaissement. | ||
− | Après avoir effectué les opérations en<span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' A'''</span> et en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>''', le montant de l'encaissement sera à zéro (0 $) | + | Après avoir effectué les opérations en<span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' A'''</span> et en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B</span>''', le montant de l'encaissement sera à zéro (0 $). |
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− | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>'''Permet de sélectionner le mode de paiement de l'encaissement. En général un | + | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D: </span>'''Permet de sélectionner le mode de paiement de l'encaissement. En général un utilise un mode de paiement «Non-Applicable» ou «Correction».<br> |
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− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>''' | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E:</span>''' Permet de confirmer l'ajout et de générer l'encaissement. |
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− | Pour remplacer la facture, il suffit d'en | + | Pour remplacer la facture, il suffit d'en créer une nouvelle. Pour plus de détail sur la création d'une facture, [[Under construction: Facturation|cliquer ici.]]<br> |
== Annuler, remplacer et rembourser une facture == | == Annuler, remplacer et rembourser une facture == | ||
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A: '''</span>Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler. |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il faut ensuite cliquer sur «[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit». |
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− | | Après avoir cliquer sur «[[Image:Annuler une facture009.png]] Annuler cet encaissement ou ce remboursement», une transaction inverse du même montant que l'encaissement | + | | Après avoir cliquer sur «[[Image:Annuler une facture009.png]] Annuler cet encaissement ou ce remboursement», une transaction inverse du même montant que l'encaissement est créée. Il suffit de cliquer sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout» pour enregistrer. <br> |
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− | | Après avoir cliquer sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout», le solde de la facture | + | | Après avoir cliquer sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout», le solde de la facture est revenu au même montant qu’avant l’encaissement.<br> |
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| [[Image:Annuler un encaissement003.png]]<br> | | [[Image:Annuler un encaissement003.png]]<br> | ||
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Il est possible de transferer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture. <br> | Il est possible de transferer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture. <br> | ||
− | Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système. <br> | + | '''Note:''' Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système. <br> |
=== Transférer un crédit dans l'acompte du client. === | === Transférer un crédit dans l'acompte du client. === |
Version du 27 mai 2014 à 15:22
Sommaire
Annuler, remplacer une facture
Lorsque la facture n'est pas encore encaissée.
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis «Factures». | |
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Après avoir cliquer sur « Annuler cette facture ou ce crédit», un crédit du même montant que la facture s'ouvre. Il suffit de cliquer sur « Confirmer la modification» pour enregistrer le crédit. |
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Il faut ensuite procéder à l’encaissement à zéro (0 $) de la facture d’origine et du crédit.
À partir du crédit créé, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter». |
Pour remplacer la facture, il suffit d'en créer une nouvelle. Pour plus de détail sur la création d'une facture, cliquer ici.
Annuler, remplacer et rembourser une facture
Lorsque la facture est déjà encaissée.
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis «Factures». | |
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Dans la gestion des factures, il faut aller dans l'onglet «Factures». | |
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A: Il faut d'abord sélectionner la facture à annuler. | B: Il faut ensuite cliquer sur « Annuler cette facture ou ce crédit». |
Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.
- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement.
- Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement.
- Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détails sur l'acompte du client cliquer ici.
Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter». |
Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiement Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx.
Annuler un encaissement (chèque NSF)
Après avoir cliquer sur « Confirmer l'ajout», le solde de la facture est revenu au même montant qu’avant l’encaissement. |
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Acompte client
Il est possible de transferer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture.
Note: Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système.
Transférer un crédit dans l'acompte du client.
Utiliser l'acompte client pour payer une facture.
Nom du document : ProLoc:Opérations sur les factures