ProLoc:Opérations sur les factures : Différence entre versions
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− | | colspan="2" | Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis | + | | colspan="2" | Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis «[[Image:Facturation003.png]] Factures». |
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− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | Après avoir cliqué sur «[[Image:Facturation003.png]] Factures», la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut ensuite se positionner sur l'onglet «Factures». |
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− | | Après avoir | + | | Après avoir cliqué sur «[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit», un crédit du même montant que la facture s'ouvre. Il suffit de cliquer sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification» pour enregistrer le crédit. |
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− | «[[Image:Annuler une facture007.png]] Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée». | + | «[[Image:Annuler une facture007.png]] Attribuer le montant maximum pour la ligne sélectionnée». |
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Lorsque la facture est déjà encaissée.<br> | Lorsque la facture est déjà encaissée.<br> | ||
− | Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit. <br> | + | Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine, ce qui créera un crédit. <br> |
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− | | colspan="2" | Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis | + | | colspan="2" | Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis «[[Image:Facturation003.png]] Factures». |
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− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | Après avoir cliqué sur «[[Image:Facturation003.png]] Factures», la fenêtre suivante s'ouvre. Il faut ensuite se positionner sur l'onglet «Factures». <br> |
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− | Après avoir | + | Après avoir cliqué sur «[[Image:Annuler une facture008.png]] Annuler cette facture ou ce crédit», un crédit du même montant que la facture sera créé. On peut modifier le montant du crédit en modifiant, ajoutant ou retirant des lignes ou encore générer le crédit complet en cliquant sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification».<br> |
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- Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement. | - Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement. | ||
− | - Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détails sur l'acompte du client cliquer ici. <br> | + | - Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détails sur l'acompte du client, cliquer ici. <br> |
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− | | colspan="2" | Après avoir | + | | colspan="2" | Après avoir cliqué sur «[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter», le fenêtre suivante s'ouvre. <br> |
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| colspan="2" | [[Image:Annuler une facture006.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Annuler une facture006.png]]<br> | ||
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− | | Après avoir | + | | Après avoir cliqué sur «[[Image:Annuler une facture009.png]] Annuler cet encaissement ou ce remboursement», une transaction inverse du même montant que l'encaissement est créée. Il suffit de cliquer sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout» pour enregistrer. <br> |
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| [[Image:Annuler un encaissement002.png]]<br> | | [[Image:Annuler un encaissement002.png]]<br> | ||
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− | | Après avoir | + | | Après avoir cliqué sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout», le solde de la facture est revenu au même montant qu’avant l’encaissement.<br> |
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| [[Image:Annuler un encaissement003.png]]<br> | | [[Image:Annuler un encaissement003.png]]<br> | ||
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== Acompte client == | == Acompte client == | ||
− | Il est possible de | + | Il est possible de transférer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture. <br> |
'''Note:''' Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système. <br> | '''Note:''' Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système. <br> |
Version du 30 mai 2014 à 11:28
Sommaire
Annuler, remplacer une facture
Lorsque la facture n'est pas encore encaissée.
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.
Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis « Factures». | |
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Après avoir cliqué sur « Annuler cette facture ou ce crédit», un crédit du même montant que la facture s'ouvre. Il suffit de cliquer sur « Confirmer la modification» pour enregistrer le crédit. |
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Il faut ensuite procéder à l’encaissement à zéro (0 $) de la facture d’origine et du crédit.
À partir du crédit créé, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter». |
Pour remplacer la facture, il suffit d'en créer une nouvelle. Pour plus de détail sur la création d'une facture, cliquer ici.
Annuler, remplacer et rembourser une facture
Lorsque la facture est déjà encaissée.
Il faut d'abord générer une facture inverse à partir de la facture d’origine, ce qui créera un crédit.
Pour ce faire, il faut aller dans le menu «Facturation», puis « Factures». | |
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Il faut ensuite procéder à l’encaissement du crédit.
- Si le client doit payer un solde, il faut attendre un paiement avant de faire l'encaissement.
- Si un solde est dû au client, il faut procéder à l’encaissement négatif du crédit et émettre un remboursement.
- Il est aussi possible de conserver un solde au crédit jusqu’à ce qu'une nouvelle facture soit générée ou d'appliquer le solde à l'acompte du client. Pour plus de détails sur l'acompte du client, cliquer ici.
Pour créer le remboursement, à partir du crédit, dans l'onglet «Encaissements/Remboursements», cliquer sur le bouton « Ajouter». |
Si le remboursement est fait par chèque, il faut demander à la comptabilité de produire le chèque.
Si le remboursement est fait directement sur la carte de crédit du client avec un paiement Optimal, il faut procéder au crédit sur le site de Netbanx.
Annuler un encaissement (chèque NSF)
Après avoir cliqué sur « Confirmer l'ajout», le solde de la facture est revenu au même montant qu’avant l’encaissement. |
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Acompte client
Il est possible de transférer une somme dûe à un client vers son acompte plutôt que de lui émettre un remboursement. Il sera alors possible d'utiliser ce montant lors du paiement d'une prochaine facture.
Note: Pour utiliser l'acompte client, il faut d'abord activer l'option dans les préférences système.
Transférer un crédit dans l'acompte du client.
Utiliser l'acompte client pour payer une facture.
Nom du document : ProLoc:Opérations sur les factures